Control interno en los procesos de contabilidad

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.35381/i.p.v5i1.2675

Palabras clave:

Control, procedimiento de evaluación, empresa, contable, contabilidad, (Tesauro UNESCO)

Resumen

El objetivo de la investigación es proponer un sistema de control interno en el proceso contable para la empresa Cisnecolor Cía. Ltda. para el año 2019. El alcance la investigación fue descriptiva por la necesidad de la empresa de lograr tener un control en el proceso contable para lograr así obtener resultados favorables para cumplir con las diferentes obligaciones con el SRI. Los resultados determinaron que la empresa Cisnecolor no cuenta con distintos tipos de soportes que ayuden a la organización como son las políticas, objetivos organizacionales, planes estratégicos, manual de funciones y un código de ética; también próximamente se establecerán todos los lineamientos que son muy importantes en las empresas. En conclusión, se evidencia la inexistencia de un control interno para que las operaciones realizadas por la empresa funcionen de buena manera y permita contar con información contable en función de las políticas por la cual fueron creadas.

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Publicado

01-05-2023

Cómo citar

Silva-Llerena, B. A., Pinda -Guanolema, B., Romero - Fernández, A. J., & Navas – Espin, G. R. (2023). Control interno en los procesos de contabilidad. Ingenium Et Potentia, 5(1), 594–609. https://doi.org/10.35381/i.p.v5i1.2675

Número

Sección

De Investigación

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